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公司战略与风险管理

公司战略与风险管理

作者:陈丽贤

出版社:清华大学出版社

出版时间:2023-11-01

ISBN:9787302646693

定价:¥49.00

内容简介
  本书以“公司战略和风险管理”为主题,分三个部分共七章。 部分为战略管理篇,内容包括 至四章: 章为绪论;第二至四章分别介绍了战略分析、战略选择与战略实施。第二部分为公司治理篇,即第五章,主要介绍了治理理论、治理的主要问题、内部治理结构与外部治理机制、治理的基础设施。第三部分为风险管理篇,内容包括第六至七章:第六章介绍了风险的分类、风险管理的流程和体系、风险理财措施、风险管理的技术与方法;第七章介绍内部控制的演进历程、内部控制指引、内部控制的局限性。本书涵盖了注册会计师考试大纲的大部分内容,为准备注册会计师考试提供便利,也为企业管理者和风险管理从业者提供便捷的学习指引。
作者简介
暂缺《公司战略与风险管理》作者简介
目录
章 战略与战略管理
节 战略的起源与概念
第二节 战略管理过程
复习思考题
即测即练
第二章 战略分析
节 外部环境分析
第二节 内部环境分析
第三节 SWOT分析
复习思考题
即测即练
第三章 战略选择
节 总体战略(公司层战略)
第二节 发展战略的主要途径
第三节 业务单位战略
第四节 化战略
复习思考题
即测即练
第四章 战略实施
节 公司战略与组织结构
第二节 公司战略与企业文化
第三节 职能战略
第四节 平衡计分卡
复习思考题
即测即练
第五章 公司治理
节 公司治理概述
第二节 公司治理理论
第三节 公司治理的主要问题
第四节 公司内部治理结构和外部治理机制
第五节 公司治理的基础设施
复习思考题
即测即练
第六章 风险与风险管理
节 风险与风险管理概述
第二节 风险的分类
第三节 风险管理的基本流程
第四节 风险管理体系
第五节 风险理财措施
第六节 风险管理的技术与方法
复习思考题
即测即练
第七章 内部控制
节 内部控制的演进历程
第二节 内部控制概述
第三节 《内部控制应用指引》
第四节 企业内部控制评价
第五节 企业内部控制审计
第六节 内部控制的局限性
复习思考题
即测即练
参考文献
附录
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