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企业内部控制建设与评价
作者:吴智勇 著
出版社:吉林出版集团股份有限公司
出版时间:2021-01-01
ISBN:9787553496245
定价:¥52.00
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内容简介
《企业内部控制建设与评价》以防范风险和控制舞弊为中心、以控制标准和评价标准为主体,以结构合理、层次分明、衔接有序、方法科学、体系完备的企业内部控制规范体系建设为目标,按照《企业内部控制规范》的要求编写完成。《企业内部控制建设与评价》跟踪学术界关于企业内部控制的研究成果,结合国内外的经典案例,构建了基于风险管理整体框架的企业内部控制体系。《企业内部控制建设与评价》章节设置合理,内容编排科学,语言深入浅出,既有严谨的管理学和经济学原理,也有翔实可靠的案例分析。作者写作《企业内部控制建设与评价》的目的是为政府、学术界以及一线工作者提供较为全面的企业内部控制理沦及实践操作方面的有益经验,希望能够在我国企业内部控制的理论建设和实践方面发挥积极的作用。
作者简介
暂缺《企业内部控制建设与评价》作者简介
目录
第一章 企业内部控制的概念与发展
第一节 企业内部控制的概念
第二节 内部控制的发展
本章小结
第二章 内部控制的目标
第一节 内部控制目标的形成机理与历史发展
第二节 企业内部控制基本目标
第三节 内部控制目标的实现途径与原则
本章小结
第三章 内部控制的要素
第一节 企业内部控制要素的演变
第二节 企业内部控制要素构成
本章小结
第四章 货币资金控制建设
第一节 货币资金控制基本认知
第二节 货币资金控制建设
本章小结
第五章 采购与付款控制建设
第一节 采购与付款控制基本认知
第二节 采购与付款业务控制建设
本章小结
第六章 销售与收款控制建设
第一节 销售与收款控制基本认知
第二节 销售与收款业务内部控制建设
本章小结
第七章 成本费用控制建设
第一节 成本费用控制基本认知
第二节 成本费用控制建设
本章小结
第八章 实物资产控制建设
第一节 实物资产控制基本认知
第二节 实物资产控制建设
本章小结
第九章 内部控制评价
第一节 内部控制评价概述
第二节 内部控制评价的组织与实施
第三节 内部控制缺陷的认定
第四节 内部控制评价工作底稿与报告
本章小结
附件
参考文献
第一节 企业内部控制的概念
第二节 内部控制的发展
本章小结
第二章 内部控制的目标
第一节 内部控制目标的形成机理与历史发展
第二节 企业内部控制基本目标
第三节 内部控制目标的实现途径与原则
本章小结
第三章 内部控制的要素
第一节 企业内部控制要素的演变
第二节 企业内部控制要素构成
本章小结
第四章 货币资金控制建设
第一节 货币资金控制基本认知
第二节 货币资金控制建设
本章小结
第五章 采购与付款控制建设
第一节 采购与付款控制基本认知
第二节 采购与付款业务控制建设
本章小结
第六章 销售与收款控制建设
第一节 销售与收款控制基本认知
第二节 销售与收款业务内部控制建设
本章小结
第七章 成本费用控制建设
第一节 成本费用控制基本认知
第二节 成本费用控制建设
本章小结
第八章 实物资产控制建设
第一节 实物资产控制基本认知
第二节 实物资产控制建设
本章小结
第九章 内部控制评价
第一节 内部控制评价概述
第二节 内部控制评价的组织与实施
第三节 内部控制缺陷的认定
第四节 内部控制评价工作底稿与报告
本章小结
附件
参考文献
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