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审计教学案例精选
作者:李晓慧,郑海英 著
出版社:北京大学出版社
出版时间:2018-09-01
ISBN:9787301298411
定价:¥49.00
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内容简介
《审计教学案例精选》依据研究生层次讲授审计专题的逻辑体系要求,从风险导向审计,内部控制、公司治理与内部审计,公共部门与政府审计以及会计师事务所管理四个模块中精心选取十二个案例进行研究。案例正文部分强调事实与时间的逻辑顺序,侧重故事性与事实资料;案例使用说明部分侧重于与案例相关的政策、法规、理论和知识的描述,引导学员分析和讨论案例,以此构建相关知识体系和理论框架并升华案例本身。为此,《审计教学案例精选》的特征有:一是案例的典型性与理论知识结合紧密;二是行文的逻辑性可提升阅读者的审计思维和逻辑推理能力;三是知识的通透性升华了案例故事本身,赋予人们对常见现象的理性认知高度。
作者简介
李晓慧,中央财经大学会计学院教授,博士生导师,会计领军人才,首批教育部创业创新导师,首批资深注册会计师(非执业会员);中国内部控制标准委员会咨询专家;中国注册会计师协会专业技术咨询委员会委员;中国会计学会审计委员会委员。多家上市公司独立董事。北京优秀共产党员,北京市先进教育工作者。
目录
风险导向审计
獐子岛: 生物资产审计
挂牌公司与上市公司: 关联交易与审计关注
ABC自动化公司: 挂牌审计的风险控制
内部控制、公司治理与内部审计
W中学内部控制信息公开流程再造
泸州老窖: 存款失踪背后的内部控制及其整改
贵糖股份: 内部控制重大缺陷及其认定
公共部门与政府审计
华西区审计局: 审计外包业务的质量管理
A单位: 政府采购审计的实施与问题
水污染防治专项资金审计: 打酱油的钱能否买醋
会计师事务所管理
绿大地: 会计师事务所变更
A会计师事务所: 员工激励机制改善
Z会计师事务所: 员工绩效评价体系构建
獐子岛: 生物资产审计
挂牌公司与上市公司: 关联交易与审计关注
ABC自动化公司: 挂牌审计的风险控制
内部控制、公司治理与内部审计
W中学内部控制信息公开流程再造
泸州老窖: 存款失踪背后的内部控制及其整改
贵糖股份: 内部控制重大缺陷及其认定
公共部门与政府审计
华西区审计局: 审计外包业务的质量管理
A单位: 政府采购审计的实施与问题
水污染防治专项资金审计: 打酱油的钱能否买醋
会计师事务所管理
绿大地: 会计师事务所变更
A会计师事务所: 员工激励机制改善
Z会计师事务所: 员工绩效评价体系构建
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