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国际注册内部审计师CIA考试新汇编600题:内部审计实务(二)
作者:中审网校 著
出版社:广东经济出版社
出版时间:2014-07-01
ISBN:9787545434224
定价:¥50.00
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内容简介
《国际注册内部审计师CIA考试新汇编600题》是由中国审计网旗下的中审网校根据最新考试大纲变化精心选题,并结合最新的IIA实务框架进行重新整理。务求令考生能获得最有效率的训练。 本丛书作为《国际注册内部审计师考试CIA应试指南》的配套习题册,按照总共十章书的内容顺序以及前三部分的考试共分为三册,对应三科考试,每册600题,每题配有参考答案与解题思路:《国际注册内部审计师CIA考试新大纲600题汇编(二):内部审计实务》,其基本内容为:第一章:介绍内部审计的战略职能,包括部门管理、制定年度计划和具体的业务类型。第二章:介绍内部审计程序,侧重对审计过程的理解。第三章:介绍舞弊的知识要点及舞弊调查程序。附录:第二部分模拟卷两套。通过对相闪知识点的提问与解答,对考生掌握基础知识,训练答题技巧,起到良好的促进作用.
作者简介
暂缺《国际注册内部审计师CIA考试新汇编600题:内部审计实务(二)》作者简介
目录
第一章 管理内部审计职能
一、 章节介绍
二、 知识要点
三、 训练习题
四、 参考答案及解题思路
第二章 审计业务流程
一、 章节介绍
二、 知识要点
三、 训练习题
四、 参考答案及解题思路
第三章 舞弊风险和控制
一、 章节介绍
二、 知识要点
三、 训练习题
四、 参考答案及解题思路
附录1 模拟卷(Ⅰ)
一、 模拟试题
二、 参考答案及解题思路
附录2 模拟卷(Ⅱ)
一、 模拟试题
二、 参考答案解题思路
一、 章节介绍
二、 知识要点
三、 训练习题
四、 参考答案及解题思路
第二章 审计业务流程
一、 章节介绍
二、 知识要点
三、 训练习题
四、 参考答案及解题思路
第三章 舞弊风险和控制
一、 章节介绍
二、 知识要点
三、 训练习题
四、 参考答案及解题思路
附录1 模拟卷(Ⅰ)
一、 模拟试题
二、 参考答案及解题思路
附录2 模拟卷(Ⅱ)
一、 模拟试题
二、 参考答案解题思路
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